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为贯彻执行集团“双监管”体系的实施,以及集团“双管行动”要求,强化项目审计监管力度,提高审计工作效率,提升审计人才库人员实操水平,10月16日,公司举办了审计人才库成员专项学习培训,公司党委书记、董事长龙兴出席并讲话,总经理顾问黄志君宣讲国资委《关于进一步加强省属监管企业内部审计监督工作的通知》,审计部部长丁小勇主持会议。
龙兴董事长对审计管理工作提出了三点要求:一是提高政治站位,充分认识内部审计重要作用。要及时发现问题,健全、完善企业内控管理,降低公司经营风险,推进项目审计全覆盖,通过加强内部审计强化过程监督;二是加强队伍建设,全面提升审计监督效能。坚持内部审计监督无死角、全覆盖,创新内部审计理念,建立高效协同的监督机制。通过加强部门联动,统筹安排,资源共享,提高内部审计监督实效。三是强化问题整改,加大内部审计责任追究力度。通过审计监督发现问题,提出处理建议,对于发现的问题,建立问题台账,按程序及时移交违规违纪问题线索,充分利用审计结果,强化问题整改,促进和改进工作的开展。同时对审计人员提出了四点要求:审计要依法合规、问题要查清查透、评论要客观公正、廉洁纪律要严守。
培训中,集团高级业务主管龚京元讲授《审计技术及其运用》,成本控制部负责人张飞燕讲授《项目审计过程中成本控制审查的关键环节和内容》,审计部对《如何实施和规范项目审计工作》《项目审计重点审计内容》《效益审计重点审计内容》等内容进行了讲解。